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  • 2026-03-18
  • 2026-03-18

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2026年部门预算情况说明


重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责:重庆市铜梁区石鱼镇人民政府在镇党委领导下工作,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。行使本行政区的行政职能,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定方案并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施管理,负责土地、林木、水土等自然资源和生态环境保护,做好森林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑法犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税收征收,完成财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(二)机构设置:石鱼镇下设:党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法大队、便民服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2026年年初预算数2219.71万元,其中:一般公共预算拨款2219.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元0。收入较2025减少144.55万元,主要是我区实行了财政托底保障财政制度改革,我镇切实履行过紧日子的相关要求,压减辖区各项开支,同时对辖区各项目的开展进行严格监管,减少非必要的支出

(二)支出预算

2026年年初预算数2219.71万元,其中:一般公共服务支出预算702.84万元,国防支出预算2.00万元,文化旅游体育与传媒支出预算43.37万元,社会保障和就业支出预算372.24万元,卫生健康支出预算82.64万元,节能环保支出预算80.53万元,城乡社区支出预算150.63万元,农林水支出预算651.59万元,交通运输支出预算45.42万元,住房保障支出预算68.92万元,灾害防治及应急管理支出预算19.53万元。支出预算较2025减少144.55万元,主要是我镇严格落实了中央八项规定精神和政府过紧日子十条措施相关要求减少了农林水相关投入等。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2219.71万元,一般公共预算财政拨款支出2219.71万元,比2025减少144.55万元。其中:基本支出1433.81万元,比2025减少117.55万元,主要原因是我区实行了财政托底保障财政制度改革,我镇切实履行过紧日子的相关要求,压减辖区各项开支,同时对辖区各项目的开展进行严格监管,减少非必要的支出;项目支出785.90万元,比2025减少27.00万元,主要是我区实行了财政托底保障财政制度改革,我镇切实履行过紧日子的相关要求,压减辖区各项开支,同时对辖区各项目的开展进行严格监管,减少非必要的支出。

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算9.80万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2025持平;公务接待费0万元,2025持平;公务用车运行维护费9.80万元,2025持平;公务用车购置费0万元,2025持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费1433.81万元,比上年减少117.55万元,主要原因是我区实行了财政托底保障财政制度改革,是我镇切实履行过紧日子的相关要求,压减辖区各项开支,同时对辖区各项目的开展进行严格监管,减少非必要的支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。政府采购情况。我镇根据区政府厉行节约的要求和采购相关要求,2026年我镇采购计划金额为1.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款785.90万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2026我镇没有公务车购置计划

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张星   联系方式:13637709902  



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