• 11500224009334373M/2025-00375
  • 财政
  • 财政预算、决算
  • 铜梁区财政局
  • 有效
  • 2025-02-21
  • 2025-02-21

重庆市铜梁区卫生健康委员会2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区卫生健康委员会

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和市委、区委有关决策部署,组织实施国民健康 政策和卫生健康事业发展法律法规、部门规章和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置,编制区域卫生健康规划并组织实施。推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共 资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革,落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施、制度。组织深化全区公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.负责制定并组织落实传染病预防控制规划、全区免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织指导传染病疫情预防控制,编制专项预案并组织实施,指导监督预案演练,发布传染病疫情信息,指导开展寄生虫病与地方病防控工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。监督实施全区传染病医疗机构管理办法。

    4.负责卫生应急工作,牵头组织协调传染病疫情应对工作,组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家基本药物目录和价格政策。组织开展食品安全风险监测评估,执行食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查,负责营养健康管理。

6.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。

7.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,落实计划生育政策、人口与家庭发展政策。

8.负责全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。

9.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健服务工作;负责区级重要会议、重大活动、领导和重要外宾在铜期间医疗卫生保障工作;承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

10.进一步加强中医药工作,拟订中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。

11.负责医养结合和老年健康服务体系建设,拟订落实医养结合政策措施,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

12进一步转变职能,坚持党对卫生健康工作的集中统一领导,贯彻新时代卫生与健康工作方针,全面推进健康中国重庆行动,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,弘扬伟大抗疫精神,认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式,着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平,建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系,织牢公共卫生防护网。

13.进一步加强生物安全工作。

14.受区委委托代管重庆市铜梁区计划生育协会机关。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

委机关内设11个职能科室,分别为办公室党群工作科人事人才科规划财务审计科信息统计科法规与综合监督科医政医管科(中医药科)爱国卫生与健康促进科卫生应急办公室人口监测与家庭发展科、疾病预防控制科

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初预算数14413.62万元,其中:一般公共预算拨款14413.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024减少16675.13万元,主要是基本支出拨款增加61.89万元,项目支出拨款减少16737.02万元。

(二)支出预算

2025年年初预算数14413.62万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,社会保障和就业支出预算187.26万元,卫生健康支出预算14186.59万元,住房保障支出预算39.76万元。支出预算较2024减少16675.13万元,主要是基本支出预算增加61.89万元,项目支出预算减少16737.02万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入14413.62万元,一般公共预算财政拨款支出14413.62万元,比2024减少16675.13万元。其中:基本支出738.07万元,比2024年增加61.89万元,主要原因是净增加调入职工2人及人员调资用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等、保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出13675.55万元,比2024年减少16737.02万元,主要原因基本公共卫生和基本药物制度预算到项目执行单位,不再由卫健委统一预算;二是基本公共卫生和计划生育转移支付只预算区级资金,未预算上级资金,主要用于基本公共卫生、计划生育转移支付、乡村医生专项补助项目

重庆市铜梁区卫生健康委员会(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算13.5万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费3.7万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费9.8万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费98.09万元,比上年增加8万元,主要原因为净增加职工2。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额32.74万元:政府采购货物预算10.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.44万元;其中一般公共预算拨款政府采购32.74万元:政府采购货物预算10.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.44万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13675.55万元。

(四)国有资产占有使用情况。202412月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)三公经费指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

单位预算公开联系人:莫晓华

联系方式:023-45680778


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