• 11500224009334373M/2022-00216
  • 财政
  • 财政预算、决算
  • 铜梁区财政局
  • 有效
  • 2022-02-17
  • 2022-02-17

重庆市铜梁区交通局2022年单位预算情况说明

重庆市铜梁区交通局2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

拟订全区综合交通发展战备,负责组织编制全区公路发展和建设规划;负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设;负责平衡全区交通运力,构建构区综合交通运输体系;负责全区道路运输、水上运输、公路养护等行业管理工作;负责公路路政、道路运政、水路运政、地方港口码头、地方海事行政、公路超限超载的执法工作;负责公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法工作;负责全区路网运行、道路运输、水路运输等交通行业运行状况监测及交通行业数据收集、分析、统计工作。

(二)单位构成

交通局单位内设7个机构处室,分别是办公室、财务科、综合运输科、法制安全科、行政审批科、综合规划科(铁路民航办)、建设管理科。下属5个二级预算单位,分别是重庆市铜梁区交通运输综合行政执法支队、重庆市铜梁区交通运输事务中心、重庆市铜梁区交通工程质量安全事务中心、重庆市铜梁区公路事务中心、重庆市铜梁区交通运输行监测和应急调度中心。交通局机关行政编制18名,在职人员16名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2022年年初预算数20038.35 万元,其中:一般公共预算拨款20038.35 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万。收入较2021年增加1223.64万元,主要是交能通基础设施建设项目增加,主要用于交通基础设施建设(含农村公路)、公路养护、干线公路建设等项目。

(二)支出预算

2022年年初预算数20038.35 万元,其中:国防支出5万元,社会保障和就业支出预算79.48 万元,卫生健康支出预算21.41 万元,城乡社区支出4286.5万元,农林水支出169.66万元,交通运输支出15460.01万元,住房保障支出预算16.29 万元。支出预算较2021年增加1223.64 万元,主要是基本支出预算减少88.24 万元,项目支出预算增加 1311.87万元,主要是交能通基础设施建设项目增加,主要用于交通基础设施建设(含农村公路)、公路养护、干线公路建设等项目。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入20038.35万元,一般公共预算财政拨款支出 20038.35万元,比2021年增加1223.64万元。其中:基本支出473万元,比2021年减少88.24万元,主要原因是国防支出及机关行政运行支出减少;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出19564.38  万元,比2021年增加1311.87万元,主要原因是交通基础设施建设项目增加,主要用于交通基础设施建设(含农村公路)、公路养护、干线公路建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入 0万元,政府性基金预算支出  0万元,比2021年减少11017.56万元,主要原因是2022年财政未安排政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算15.40万元,比2021年减少21.8万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2021年增加0万元;公务用车运行维护费10.4万元,比2021年增加5万元;公务接待费 5 万元,比2021年减少26.8万元,公务用车购置费 0 万元,比2021年增加0万元;主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、倡导节约。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 81.29万元,比上年减少21.21万元,主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神、倡导节约;二是调出工作人员两名;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 60.4 万元:政府采购货物预算60.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购60.4 万元:政府采购货物预算60.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19564.38万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车 1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:舒静      联系方式:023-45879160


重庆市铜梁区交通局2022年单位预算公开表.xlsx

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