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[ 索引号 ] 11500224009334373M/2018-02719 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 铜梁区财政局
[ 成文日期 ] 2018-02-22 [ 发布日期 ] 2018-02-22

重庆市铜梁区旅游局2018年部门预算情况说明

重庆市铜梁区旅游局2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。旅游局为区政府下属的行政机关,内设两个科室,办公室和旅游发展科(安全监管科),核定行政编制为8名,其中在编在岗7人。其下属有两个事业单位,旅游监察大队和旅游营销促进中心,共核定事业编制13名,其中在编在岗10名。主要职能是:负责统筹协调全区旅游经济发展,组织全区旅游市场开发、宣传营销、旅游策划规划和项目实施及旅游招商引资,承担旅游行业监管等职能。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1753.35万元,一般公共预算财政拨款支出1753.35万元,比2017年减少3457.6万元。其中:基本支出292.15万元,比2017年增加26.31 万元,主要原因是职工工资上涨,新增公务员交通补贴以及平时考核,主要用于保障旅游局、旅游局监察大队、旅游营销促进中心在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1475.83万元,比2017年减少3473.64万元,主要原因是2018年度宣传营销专项经费减少等,主要用于对全区旅游宣传营销推广等重点工作

2018年无政府性基金预算收入,无政府性基金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算24.4万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费19万元,与2017年持平;公务用车运行维护费 5.4 万元,与上年持平;公务用车购置费0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算65.06万元,比2017年预算增加  9.81万元,增长17%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额129万元,其中:政府采购货物预算85万元、政府采购服务预算44万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1461.2万元。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 重庆市铜梁区旅游局2018年部门预算情况说明附表.doc

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