• 11500224009334373M/2021-00132
  • 财政
  • 财政预算、决算
  • 铜梁区财政局
  • 有效
  • 2021-03-26
  • 2021-03-26

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会2021年单位预算情况说明

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会

2021单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

主要职能是:重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会为区政府工作部门,单位性质为行政单位。主要职能是:贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、体育事业、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。统筹全区规划文化体育事业、文化产业、体育和旅游业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展。管理全区重大文化活动,指导区级重点文化设施建设。负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区公共文化体育事业发展,推进全区文化服务体系建设、旅游公共服务建设和体育公共服务建设。负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业。指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监督。指导全区文化市场综合执法。负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、管理文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆对外及时港澳台交流。拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施。

(二)单位构成

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会(本级)内设机构六个:办公室、公共服务科、文艺科、产业发展科(行政审批科)、体育科、综合指导科。

  1. 单位收支总体情况

(一)收入预算

2021年年初预算数2,441.23万元,其中:一般公共预算拨款2,441.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加364.75万元,主要是一般公共预算增加364.75万元。

(二)支出预算

2021年年初预算数2,441.23万元,其中:社会保障和就业支出预算81.73万元,卫生健康支出预算28.61万元,住房保障支出预算23.49万元,文化旅游体育与传媒支出2,307.40万元。支出预算较2020年增加364.75万元,主要是基本支出预算增加40.27万元,项目支出预算增加324.48万元。

单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2,441.23万元,一般公共预算财政拨款支出2,441.23万元,比2020年增加364.75万元。其中:基本支出817.82万元,比2020年增加40.27万元,主要原因是增加未休假补贴20.8万元,补缴退休中人职业年金9.026万元,公务员年度考核6万元,事业人员绩效4.4万元等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1,623.42万元,比2020年增加324.48万元,主要原因是增加了文化和体育活动经费,文化活动经费33.75万元,参加市六运会191万元、备战第十四届全运会龙舞项目140万元等,主要用于文化活动开展、参加和备战体育赛事等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21.8万元,比2020年减少20万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2020持平;公务接待费11万元,比2020年减少20万元,主要原因是持续严格执行公服接待标准和提高预算精准性;公务用车运行维护费10.8万元,2020持平;公务用车购置费0万元,2020持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费140.1万元,比上年增加4.07万元,主要原因打造中华龙文化旅游名城,会务费和培训费等费用预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1,623.42万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202012月,本单位共有车辆3辆,其中执勤执法用车2,特种作业车12021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:石华 联系方式:023—64408600

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会2021年单位预算公开报表.xls




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