• 11500224009334373M/2022-00117
  • 财政
  • 财政预算、决算
  • 铜梁区财政局
  • 有效
  • 2022-02-16
  • 2022-02-16

重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会2022年部门预算情况说明

重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订编制住房和城乡建设发展战略和中长期计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。负责房地产行业的监督管理。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置,负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。贯彻地方建设工程造价定额并监督实施。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。负责本行业建设工程项目招标投标监督管理工作。负责勘察设计行业的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责城市地下空间的综合开发利用和城市雕塑工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。统筹推进城市基础设施建设工作。组织实施城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划。负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责城市轨道交通建设管理。负责统筹推进城市提升相关工作。负责监督城市提升相关政策、规范、标准的实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责监督城镇排水与污水处理政策、标准、规划的实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理及城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。指导村镇建设。贯彻执行村镇建设政策,负责指导村镇建设管理工作,监督村镇专项建设示范。指导农村住房建设和农村危房改造工作。负责建设科技推广应用。推进建筑产业现代化,负责工程建设标准化工作。负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策,承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。负责监督、检查和指导全区建设工程消防设计审查验收工作。负责住房城乡建设领域综合行政执法。负责住房和城建档案管理。负责全区人民防空工作。

(二)单位构成

根据中共重庆市铜梁区委办公室、重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发《重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(铜委办发〔2019〕38号)文件规定,重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会为区政府工作部门,正处级单位,加挂重庆市铜梁区人民防空办公室牌子。区委编委下达我委行政编制为17名,领导职数1正3副,内设机构设9个(办公室、法规科、基本建设管理科、村镇建设管理科、行政审批科、住房保障科、人防科、排水管理科、建设工程消防科),科级领导职数10名。下属事业单位8个(土地房屋征收中心、行政执法支队、建管事务中心、质安事务中心、管线事务中心、公共房屋管理所、物管中心、城建档案馆)。部门人员编制105人(其中:行政17人、参公事业6人、其他事业82人),实际在编人员99人(行政17人、参公事业4人、其他事业78人);聘用保洁、市政设施维护,司机等劳务外包及派遣人员75人;退休人员37人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年年初预算数28294.46 万元,其中:一般公共预算拨款28294.46万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年减少1861.40万元,主要是项目经费收入减少。

(二)支出预算

2022年年初预算数28294.46万元,其中:国防支出4130.61万元,社会保障和就业支出预算296.65万元,卫生健康支出预算106.49万元,节能环保支出4242.46万元,城乡社区支出13697.43万元,住房保障支出预算5820.78万元,灾害防治及应急管理支出0.03万元。支出预算较2021年减少1861.40万元,主要是基本支出预算增加124.23万元,项目支出预算减少1985.63万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入28294.46万元,一般公共预算财政拨款支出28294.46万元,比2021年减少1861.40万元。其中:基本支出2513.49万元,比2021年增加124.23 万元,主要原因是人员及公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助,部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出25780.97万元,比2021年增加17954.54万元,主要原因是基础设施建设等项目经费主要来源于一般公共预算财政拨款。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2021年减少19940.17万元,主要原因是基础设施建设等项目经费主要来源于一般公共预算财政拨款。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算68.10万元,比2021年减少8.30万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费8.70万元,比2021年减少8.30万元,主要原因是提倡节俭,接待减少;公务用车运行维护费59.40万元,与2021持平;公务用车购置费0万元,与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费108.39万元,比上年减少17.74万元,主要原因厉行节俭,减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款25780.97万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆11辆,其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:曾会    联系方式:023-45693683

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