重庆市铜梁区司法局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
重庆市铜梁区司法局是区政府组成部门。
(一)主要职能
1.承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责区政府及区政府组成部门、各镇人民政府(街道办事处)规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作,负责综合协调行政执法,推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件,承办区政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件。负责重庆市铜梁区司法局管辖的司法救助工作。指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调,承担区政府法律顾问有关工作。
4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
5.指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。
6.指导实施全区公共法律服务体系建设,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
7.负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责机关、所属单位和律师行业党建工作。
9.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。
10.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
中共重庆市铜梁区委全面依法治区委员会办公室(以下简称区委依法治区办)设在重庆市铜梁区司法局,接受中共重庆市铜梁区委全面依法治区委员会的直接领导,承担中共重庆市铜梁区委全面依法治区委员会具体工作,组织开展全面依法治区重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实中共重庆市铜梁区委全面依法治区委员会决定事项、工作部署和要求等。
设置区委依法治区办秘书科,负责处理区委依法治区办日常事务。承担中共重庆市铜梁区委全面依法治区委员会及其办公室公文审核和信息宣传等工作。统筹组织起草中共重庆市铜梁区委全面依法治区委员会及其办公室重要文件材料等工作。统筹全面依法治区调研、督察工作。承办有关法治工作协调,联系各协调小组。
区司法局内设9个职能科室,下属三个事业单位重庆市铜梁区法律援助中心、重庆市医疗纠纷调解中心、重庆市铜梁公证处。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计2664.91万元,支出总计2664.91万元。收支较上年决算数增加376.97万元,增长16.5%,主要原因是区公共法律服务中心搬迁改造建设财政增加了项目资金投入。
2.收入情况。2021年度收入合计2447.38万元,较上年决算数增加339.91万元,增长2.4%,主要原因是区公共法律服务中心搬迁改造建设财政增加了项目资金投入。其中:财政拨款收入2447.38万元,占100%;年初结转和结余217.53万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2474.18万元,较上年决算数增加403.76万元,增长19.2%,主要原因是新进人员增加了基本支出,区公共法律服务中心搬迁改造建设财政增加了项目资金支出。其中:基本支出1913.3万元,占77.3%;项目支出560.88万元,占22.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余190.73万元,较上年决算数减少26.8万元,下降12.3%,主要原因是动用了部分结转结余资金用于项目资金支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2664.91万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加376.97万元,上升16.5%。主要原因是新进人员增加了基本支出,区公共法律服务中心搬迁改造建设财政增加了项目资金支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2348.43万元,较上年决算数增加240.96万元,增长11.4%;较年初预算数增加83.36万元,增长3.7%。主要原因是区公共法律服务中心搬迁改造建设财政增加了项目资金投入。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2375.23万元,较上年决算数增加333.44万元,上升16.3%;较年初预算数增加110.16万元,上升4.9%,主要原因是新进人员增加了基本支出,司法局搬迁新购办公桌椅等办公设施增加了支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余190.73万元,较上年决算数减少26.8万元,下降12.3%,主要原因是动用了部分结转结余资金用于项目资金支出。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出1872.42万元,占78.8%,较年初预算数减少8.67万元,下降0.5%,主要原因是受疫情影响相关办案经费支出有所降低。
(2)社会保障与就业支出343.19万元,占14.4%,较年初预算数增加130.24万元,增长61.2%,主要原因是基本养老保险和职业年金缴费标准和基数调整以及人员增加。
(3)卫生健康支出81.66万元,占3.5%,较年初预算数减少9.4万元,下降10.3%,主要原因是公务员医疗补助缴费当年未缴费。
(4)住房保障支出77.97万元,占3.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1913.3万元。其中:人员经费1690.42万元,较上年决算数增加180.37万元,增长11.9%,主要原因是新进人员增加、工资调标和考核绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费222.88万元,较上年决算数增43.4万元,增长24.2%,主要原因是司法局单位整体搬迁,原有的办公设备设施移交给其他单位,单位搬迁后新购置了办公桌椅等办公设施设备。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入98.95万元,较上年决算数增加70.32万元,本年支出98.95万元,较上年决算数增加70.32万元,主要原因是用于区公共法律服务中心整体搬迁改造建设开支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计3.41万元,较年初预算数减少47.55万元,下降93.3%,较上年支出数减少0.35万元,下降9.3%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,当年拍卖处置了公务用车4辆,公务用车减少,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是由于本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2021年未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.44万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、司法行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少40.76万元,下降94.4%,主要原因一是无车辆购置及车辆大修开支,只有零星支出,二是当年拍卖处置了公务用车4辆,公务用车减少。较上年支出数减少0.61万元,下降15.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行成本下降。
公务接待费0.97万元,主要用于接待上级部门检查指导工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.79万元,下降87.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.27万元,增长38.4%,主要原因是交流学习接待有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待14批次108人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费89.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.61万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数0.00万元,增长0.0%万元,保持持平。本年度培训费支出3.12万元,较上年决算数5.62万元,下降64.3%,主要原因是主要原因是厉行勤俭节约,能合并培训的进行合并,能开展视频培训的尽量的使用视频培训,降低了相关支出。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出222.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费、咨询费、公务接待费,信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加43.4万元,增长24.2%,主要原因是司法局单位整体搬迁,原有的办公设备设施移交给其他单位,单位搬迁后新购置了办公桌椅等办公设施设备。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额1.74万元,其中:政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支0.00万元。授予中小企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.74万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评。其中以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金534.08万元,从评价情况来看,一是通过开展一系列宣传活动,法治氛围更加浓厚,干部群众法治观念明显增强,业务办公水平明显提升。二是进一步完善社区矫正和安置帮教工作措施,有效防止了重新违法犯罪。三是实现了“应援尽援”;法律援助案件合格率达100%。四是全年化解纠纷8544件,调解成功8502件,调解成功率99.5%,有力的维护了社会和谐稳定。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(见附件1)
渝财行〔2020〕48,提前下达2021年政法纪检监察转移支付(司法),下达政法纪检监察转移支付资金(司法),渝财政法〔2021〕17绩效目标自评综述:所有资金都按照经费的使用管理要求进行了开支,做到了专款专用,不存在挤占、挪用情况。而且做到了事前编制绩效目标,事中严格管控和内审监督,事后进行绩效评价。2021年全年化解纠纷8544件,调解成功8502件,调解成功率99.5%,参与处置预防“民转刑”案件27件,调解成功7件;受理法律援助案件527件,办结496件,挽回当事人损失584.88万元;全年接收刑满释放人员677人,年底在册2080人;全年累计接收社区矫正对象216人,累计解除222人;开展各类法治宣传1000余场次,充分发挥了资金的使用效益,为维护平安和谐法治铜梁做出了积极的贡献。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-45670806。