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  • 2022-10-26
  • 2022-10-26

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

3.按照职责范围,做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作,依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理,指导开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作。

6.发展街道和村级经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居(村)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居(村)民委员会的群众自治作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10.向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。

11.承办区政府交办的其他工作。

(二)单位构成。

巴川街道办事处内设独立编制机构8个,其中行政机构1个,具体政府机关事业单位7个:产业培育中心、劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、综合行政执法大队、社区事务服务中心、退役军人服务站、城市提升服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9,603.51万元,支出总计9,603.51万元。收支较上年决算数增加1,131.75万元,增长13.4%,主要原因是环境提升整治增加、公路建设增加、旧房改造增加等。

2.收入情况。2021年度收入合计9,603.51万元,较上年决算数增加1,210.16万元(含结转结余78.41万元),增长14.4%,主要原因是环境提升整治补助收入、旧房改造补助收入等增加。其中:财政拨款收入9,603.51万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计9,603.51万元,较上年决算数增加1,131.75万元,增长13.4%,主要原因是公路建设项目支出、环境提升整治项目支出、旧房改造项目支出等增加。其中:基本支出3,562.31万元,占37.1%;项目支出6,041.21万元,占62.9%

4.结转结余情况2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收支总计9,603.51万元。与2020年相比,财政拨款收支总计增加1,131.75万元,增长13.4%。主要原因是公路建设项目支出、环境提升整治项目支出、旧房改造项目支出等增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,533.99万元,较上年决算数增加1,552.62万元,增长19.5%,主要原因是公路建设项目支出、环境提升整治项目支出、旧房改造项目支出等增加。较年初预算数增加2,531.08万元,增长36.1%,主要原因是公路建设项目支出、环境提升整治项目支出、旧房改造项目支出等增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,533.99万元,较上年决算数增加1,474.21万元,增长18.3%,主要原因是公路建设项目支出、环境提升整治项目支出、旧房改造项目支出、退休干部健康休养费等增加。较年初预算数增加2,531.08万元,增长36.1%

3.结转结余情况2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,534.28万元,占16.1%,较年初预算数增加194.02万元,增长14.5%,主要原因是人员增加等。

2)国防支出5.39万元,占0.1%,较年初预算数减少9.61万元,下降64.1%,主要原因是物资购买减少。

3)公共安全支出4.13万元,占0.1%,较年初预算数增加4.13万元,主要原因是增加平安员离职费。

4)教育支出20.00万元,占0.2%,较年初预算数增加20.00万元,主要原因是增加社区教育经费。

5)文化旅游体育与传媒支出70.69万元,占0.7%,较年初预算数增加15.50万元,增长28.1%,主要原因是文化活动、文物保护经费增加。

6)社会保障与就业支出1,948.33万元,占20.4%,较年初预算数增加1,157.03万元,增长146.2%,主要原因是职业年金补缴、义务兵优待金、临时救助支出、退休干部健康休养费等增加。

7)卫生健康支出168.94万元,占1.8%,较年初预算数减少3.64万元,下降2.1%,主要原因是厉行节约。

8)节能环保支出139.13万元,占1.5%,较年初预算数减少19.15万元,下降12.1%,主要原因是农村环境保护支出增加。

9)城乡社区支出4,036.95万元,占42.3%,较年初预算数增加1,190.59万元,增长41.83%,主要原因是旧房整治、土地租金及附属物补偿、城乡融合环境提升项目等增加。

10)农林水支出1,154.71万元,占12.1%,较年初预算数减少336.20万元,下降22.55%,主要原因农林水支出减少。

11)交通运输支出257.73万元,占2.7%,较年初预算数增加234.88万元,增长1027.9%,主要原因是公路建设支出增加。

12)住房保障支出193.71万元,占2.0%,较年初预算数增加83.53万元,增长75.8%,主要原因是住房公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,562.31万元。其中:人员经费2,896.47万元,较上年决算数增加600.20万元,增长26.1%,主要原因是人员增加、退休干部健康休养费增加等。人员经费用途主要包括人员工资、五险一金等。公用经费665.84万元,较上年决算数增加49.97万元,增长8.1%,主要原因是人员增加、机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入69.52万元,较上年决算数减少342.46万元,下降83.1%,主要原因是拆迁补偿、高空喷雾除霾补助等收入减少。本年支出69.52万元,较上年决算数减少342.46万元,下降83.1%,主要原因是拆迁补偿、高空喷雾除霾补助等支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度三公经费支出共计182.12万元,较年初预算数减少22.88万元,下降11.2%,较上年支出数减少11.84万元,下降6.1%,主要原因是执行中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费182.09万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.91万元,下降9.0%;较上年支出数减少11.63万元,下降6.0%,主要原因是严格执行公务车定点加油、定点停放、定点维修原则,健全完善专人负责制度,统一派车,加强审核公务车的维修申请,严格控制公务车的各项运行维护费用,从而降低公务车运行维护费。

公务接待费0.03万元,主要用于接待区外各单位到我单位交流学习的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.97万元,下降99.4%;较上年支出数减少0.21万元,下降87.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,故而公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为22辆;国内公务接待1批次5人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费54.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费8.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.21万元,较上年决算数增加1.21万元,主要原因是实际发生会议费。本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.18万元,下降43.9%,主要原因是培训减少,导致培训费减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出492.11万元,机关运行经费主要用于开支行政单位、参照公务员法管理的事业单位正常运行的经费,包括办公费、印刷费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少7.36万元,下降1.5%,主要原因是创建节约型机关,厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项,无相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门48个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评48项,涉及资金6041万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效自评表(见附件1

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-45689188


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