重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。
3.按照职责范围,做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作,依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理,指导开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作。
6.发展街道和村级经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。
7.负责劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居(村)民委员会做好组织建设和制度建设,发挥居(村)民委员会的群众自治作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。
10.向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。
11.集中行使农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。
12.承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作,管理文艺演出活动和文化市场,非物质文化遗产搜集、整理。
13.承办区政府交办的其它工作。
(二)部门构成
巴川街道办事处内设独立编制机构6个,其中:行政机构1个;事业单位5个,包括产业发展服务中心、便民服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、城市建设服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数7854.35万元,其中:一般公共预算拨款7854.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加132.13万元,主要原因是保险缴费基数调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。
(二)支出预算
2025年年初预算数7854.35万元,其中:一般公共服务支出预算1483.93万元,社会保障和就业支出预算842.24万元,卫生健康支出预算236.87万元,住房保障支出预算152.41万元,国防支出预算10万元,文化旅游体育与传媒支出预算172.18万元,节能环保支出预算20万元,城乡社区支出预算3280.61万元,农林水支出预算1592.11万元,灾害防治及应急管理支出预算64万元。支出预算较2024年增加132.13万元,主要是村社区干部补贴预算增加52万元,临聘人员工资预算增加26.1万元,中介服务预算增加14.2万元,生态环境保护预算增加15万元,群众文化体育工作预算增加17万元,统战工作预算增加37万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入7854.35万元,一般公共预算财政拨款支出7854.35万元,比2024年增加132.13万元。其中:基本支出3456.55万元,比2024年减少7.17万元;项目支出4397.8万元,比2024年增加139.3万元,主要原因是村社区干部补贴、临聘人员工资、中介服务、生态环境保护、群众文化体育工作等预算增加。
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算107.5万元,比2024年减少128万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3万元,与2024年持平;公务用车运行维护费104.5万元,比2024年减少128万元,主要原因是压缩公务用车,因此公务用车运行维护费减少;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费666.13万元,比上年增加21.06万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额44.77万元:政府采购货物预算35.57万元、政府采购服务预算9.2万元;其中一般公共预算拨款政府采购44.77万元:政府采购货物预算35.57万元、政府采购服务预算9.2万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4397.8万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆16辆,其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车11辆。2025年一般公共预算安排购置车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:向家艳 联系方式:023-45689188
