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  • 铜梁区财政局
  • 2023-10-26
  • 2023-10-26

重庆市铜梁区白羊镇人民政府2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区白羊镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市铜梁区白羊镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能,切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。牢固树立和落实科学发展观,根据实际确定工作职责,乡镇政府要适应新的职能定位,积极转变工作方式,切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

(二)机构设置

本单位属于独立核算的行政单位,适用行政单位会计制度。内设办公室8个,具体为:党政办公室、党群工作办公室,经济发展办公室,民政和社会事务办公室,平安建设办公室,规划建设管理环保办公室,财政办公室,应急管理办公室;事业单位7个,具体为:综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所

(三)单位构成

2022年单位行政编制总计21个,年末实有人数21人,事业编制总计35个,年末实有人数33人(其中参照公务员法管理人员3人)。本年行政编制减少0个,行政编制退休人员年末实有数10人,事业编制退休人员年末实有数12人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,915.19万元,支出总计2,915.19万元。收支较上年决算数减少250.3万元,下降7.9%,主要原因是基础设施建设以及第十二特困供养设施建设支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,907.36万元,较上年决算数减少250.3万元,下降7.9%,主要原因是基础设施及第十二特困供养设施建设项目资金收入减少。其中:财政拨款收入2,907.36万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余7.83万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,907.36万元,较上年决算减少250.3万元,下降7.9%,主要原因是基础设施及第十二特困供养设施建设项目资金支出减少。其中:基本支出1,534.13万元,占52.8%;项目支出1,373.24万元,占47.2%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余7.83万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,915.19万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少250.3万元,下降7.9%。主要原因是基础设施及第十二特困供养设施建设项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,907.36万元,较上年决算数减少160.41万元,下降5.2%。主要原因是基础设施及第十二特困供养设施建设项目资金减少。较年初预算数减少160.78万元,下降5.2%。主要原因是基础设施及第十二特困供养设施建设项目资金减少。此外,年初财政拨款结转和结余7.83万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,907.36万元,较上年决算数减少160.41万元,下降5.2%。主要原因是基础设施及第十二特困供养设施建设项目资金减少。较年初预算数减少160.78万元,下降5.2%。主要原因是基础设施及第十二特困供养设施建设项目资金减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.83万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出764.42万元,占26.3%,较年初预算数减少7.36万元,下降1.0%,主要原因是办公费用减少。

2)文化旅游体育与传媒支出44.25万元,占1.5%,较年初预算数减少4.46万元,下降9.2%,主要原因是人员及办公费用减少。

3)社会保障与就业支出310.26万元,占10.7%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

4)卫生健康支出123.19万元,占4.2%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

5)节能环保支出38.78万元,占1.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

6)城乡社区支出675.99万元,占23.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

7)农林水支出768.65万元,占26.4%,较年初预算数减少96.60万元,下降11.2%,主要原因是基础设施建设减少,人员及办公费减少。

8)交通运输支出120.51万元,占4.1%,较年初预算数减少52.35万元,下降30.3%,主要原因是农村四好公路建设减少。

9)住房保障支出54.75万元,占1.9%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

10)灾害防治及应急管理支出6.55万元,占0.2%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,534.13万元。其中:人员经费1,172.50万元,较上年决算数减少50.88万元,下降4.2%,主要原因是人员减少经费减少。人员经费用途主要包括工资、月考核绩效、社保、住房公积金、年终奖励等。公用经费361.63万元,较上年决算数减少27.51万元,下降7.1%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,创建节约型政府,减少办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少89.89万元,下降100.0%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元,较上年决算数减少89.89万元,下降100.0%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.88万元,较年初预算数增加1.08万元,增长10.0%,主要原因是驾驶员劳务费增加。较上年支出数减少2.09万元,下降15.0%,主要原因是主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出,做到只减不增。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。

公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,本单位2022年度未发生公务用车购置费支出,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费11.23万元,主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.43万元,增长4.0%,主要原因是考虑到公务用车年久维修费增加,预算适当增加。较上年支出数减少0.20万元,下降1.7%,主要原因是加强公务用车运行使用,减少支出。

公务接待费0.65万元,主要用于接待公务活动用餐。费用支出较年初预算数增加0.65万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算公务接待费。较上年支出数减少1.89万元,下降74.4%,主要原因是落实严控“三公”经费政策,减少公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待29批次145人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费45.14元,车均购置费0万元,车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.9万元,较上年决算数减少2.99万元,下降76.9%,主要原因是减少会议次数,降低会议费。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年决算数持平。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出249.96万元,主要用于开支机关运行办公费、水电气费、伙食费等。机关运行经费较上年决算数减少83.18万元,下降25.0%,主要原因是主要原因是落实政府过紧日子要求,减少支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额204.75万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出204.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额204.75万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额204.75万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于基础设施工程建设项目采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和21个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评21项,涉及资金1371.56万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

1)部门整体绩效自评表。

  详见附件重庆市铜梁区白羊镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

2)项目绩效自评表。

  详见附件重庆市铜梁区白羊镇人民政府2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对21个项目进行绩效自评,其中21个已完成年度绩效目标,0个未完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

  详见单位决算公开报告

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-45852110


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